EFD-Reinf: O Que É e Como Fazer a Entrega

A EFD-Reinf unifica informações fiscais de retenções de impostos e contribuições, complementando o eSocial. A entrega exige certificado digital, sistemas compatíveis e cumprimento de prazos, evitando multas e garantindo conformidade fiscal.

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, conhecida como EFD-Reinf, faz parte do Sistema SPED. É uma das mais importantes obrigações acessórias para empresas no Brasil.

Implementada como parte das ações do governo para simplificar a prestação de contas, a EFD-Reinf visa unificar as informações fiscais de retenções de impostos.

Neste artigo, vamos explorar o que é a EFD-Reinf, quem está obrigado a entregá-la, os detalhes do processo de envio, prazos e as penalidades para quem não cumpre essa exigência. Vamos também discutir como fazer a entrega de forma eficiente, garantindo a conformidade com as exigências fiscais e evitando complicações.

O Que é EFD-Reinf?

A EFD-Reinf é um módulo do SPED, que foi instituído para complementar o eSocial. Ou seja, a EFD-Reinf trata das retenções de impostos sobre serviços prestados e outras obrigações tributárias.

Esse sistema foi criado para substituir obrigações acessórias mais antigas e descentralizadas, como a Declaração DIRF. Para integrar as informações fiscais em uma única plataforma digital, facilitando o controle e a fiscalização da Receita Federal.

Quem Está Obrigado a Entregar a EFD-Reinf?

A EFD-Reinf é obrigatória para uma ampla gama de empresas e entidades. Entre os principais grupos que devem realizar a entrega, estão:

  1. Pessoas jurídicas que realizam retenção de tributos, como IRRF, PIS/Pasep, Cofins e CSLL sobre os serviços prestados por terceiros.
  2. Empresas que realizam a retenção da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
  3. Entidades promotoras de eventos desportivos, que devem informar os valores pagos a esportistas e as retenções de impostos aplicáveis.
  4. Produtores rurais e empresas do setor agropecuário, que realizam operações sujeitas à retenção de tributos federais.

Todas as empresas que possuem retenções fiscais relacionadas a serviços prestados e receita bruta, estão obrigadas a entregar a EFD-Reinf. Isso inclui desde grandes corporações até empresas do Simples Nacional, dependendo da natureza das suas operações.

Qual a Finalidade da EFD-Reinf?

A EFD-Reinf foi criada visando facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pelas empresas. Garante maior transparência e controle sobre as informações fiscais prestadas à Receita Federal. Entre os principais objetivos da EFD-Reinf, podemos destacar:

  • Unificação de informações: A EFD-Reinf substitui outras obrigações acessórias, centralizando em um único documento todas as retenções.
  • Redução de erros e fraudes: A Receita Federal tem mais facilidade para identificar inconsistências nas declarações e evitar fraudes.
  • Simplificação dos processos fiscais: Permite a automação de processos e o envio de informações de forma eletrônica, reduzindo a burocracia.

Como parte do SPED, a EFD-Reinf está alinhada com outras obrigações, como a NF-e e a ECD (Escrituração Contábil Digital).

Como Fazer a Entrega da EFD-Reinf?

Agora que você já entende o que é a EFD-Reinf e sua importância, vamos ao passo a passo de como fazer a entrega de forma eficiente.

  1. Obtenha um Certificado Digital

Para transmitir as informações da EFD-Reinf, sua empresa precisará de um certificado digital válido, do tipo e-CNPJ ou e-CPF. O certificado digital garante a autenticidade das informações enviadas e é essencial para acessar os sistemas do SPED e realizar a entrega das obrigações fiscais.

Se sua empresa ainda não possui um certificado digital, é necessário adquiri-lo por meio de uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada pela Receita Federal. Existem vários tipos de certificados, e o mais indicado depende do porte da empresa e das obrigações acessórias que precisam ser entregues.

  1. Organize os Dados Necessários

Antes de iniciar o processo de envio, é essencial que todas as informações fiscais estejam devidamente organizadas. Isso inclui:

  • Valores de retenções de impostos (IRRF, PIS, Cofins, CSLL) sobre os serviços prestados ou recebidos.
  • Dados de CPRB, para empresas que realizam a apuração dessa contribuição.
  • Informações sobre retenções na fonte, especialmente em relação a serviços prestados por terceiros.
  • Operações com esportistas (para entidades promotoras de eventos desportivos) e produtores rurais.

Reúna todos esses dados com antecedência e certifique-se de que eles estejam corretos, uma vez que qualquer inconsistência pode gerar problemas com a Receita Federal.

  1. Utilize um Sistema de Gestão Fiscal Integrado

A Receita Federal disponibiliza um layout padrão para a EFD-Reinf, que deve ser seguido pelas empresas. Para garantir que as informações sejam enviadas corretamente e de acordo com esse layout, é importante utilizar um software de gestão fiscal ou ERP (Enterprise Resource Planning) que seja compatível com o SPED.

Esses sistemas facilitam o preenchimento e envio da EFD-Reinf, integrando as informações fiscais com os dados de retenções de impostos, o que minimiza a possibilidade de erros. Muitos desses softwares também oferecem a funcionalidade de validação das informações antes do envio, o que é essencial para evitar problemas futuros.

  1. Faça o Preenchimento Correto dos Eventos

A EFD-Reinf é composta por diferentes tipos de eventos, que são basicamente as informações que a empresa precisa reportar. Esses eventos são divididos em grupos e cada um possui um código específico. Alguns dos principais eventos da EFD-Reinf incluem:

  • R-2010: Informações sobre retenções de IRRF e contribuições previdenciárias sobre serviços prestados.
  • R-2020: Declaração de retenções de tributos sobre serviços tomados (IRRF, PIS, Cofins, CSLL).
  • R-2050: Informações sobre CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).
  • R-2098: Fechamento da EFD-Reinf, utilizado para encerrar o período de apuração.

Cada evento deve ser preenchido conforme o tipo de operação realizada pela empresa. É importante seguir o layout da Receita Federal à risca, preenchendo todos os campos obrigatórios e evitando erros de digitação ou formatação.

  1. Transmita as Informações para a Receita Federal

Após o preenchimento dos eventos, o próximo passo é a transmissão das informações para a Receita Federal. Isso é feito por meio de um web service específico, que pode ser acessado diretamente pelo sistema utilizado pela empresa para realizar a entrega da EFD-Reinf.

Antes de enviar, é recomendável que você valide os dados utilizando o próprio sistema ou ferramentas disponibilizadas pela Receita Federal. Essa validação ajuda a identificar inconsistências ou erros que poderiam resultar na rejeição da entrega.

Após a validação, basta transmitir as informações e aguardar a confirmação de recebimento da Receita Federal.

  1. Acompanhe a Situação da Entrega

Após enviar a EFD-Reinf, é importante acompanhar o status da entrega para garantir que tudo foi processado corretamente. O acompanhamento pode ser feito por meio do sistema de gestão utilizado pela empresa ou diretamente no portal do SPED.

Em caso de erros ou inconsistências, a Receita Federal pode rejeitar o arquivo enviado, e será necessário corrigir as informações e realizar um novo envio. Por isso, o acompanhamento é fundamental para evitar problemas futuros, como multas e autuações.

Prazos para Entrega da EFD-Reinf

Os prazos para a entrega da EFD-Reinf variam segundo o tipo de retenção que está sendo reportada. Geralmente, o envio deve ser feito até o dia 15 do mês seguinte ao da apuração dos tributos. Por exemplo, as retenções realizadas em janeiro devem ser informadas até o dia 15 de fevereiro.

No entanto, é importante estar atento às atualizações da Receita Federal, pois os prazos podem variar conforme mudanças na legislação.

Penalidades por Atraso ou Erros na EFD-Reinf

O descumprimento dos prazos ou o envio de informações incorretas na EFD-Reinf pode resultar em multas e penalidades para as empresas. As multas podem ser aplicadas nos seguintes casos:

  • Atraso na entrega: A multa por atraso na entrega pode variar conforme o tempo de atraso e o porte da empresa, sendo que os valores podem chegar a R$ 1.500,00 por mês de atraso.
  • Informações incorretas ou incompletas: Caso a Receita Federal identifique erros ou omissões nas informações prestadas, a empresa pode ser multada por cada dado incorreto.

Além disso, as empresas que não corrigirem os erros dentro do prazo estabelecido podem ser autuadas e sujeitas a penalidades ainda mais severas.

Conclusão

A EFD-Reinf é uma obrigação acessória essencial para empresas que realizam retenções de impostos e contribuições, sendo parte integrante do SPED e um complemento ao eSocial. Com a digitalização das informações fiscais, a Receita Federal tem mais controle sobre as retenções e as operações das empresas, o que aumenta a necessidade de precisão e conformidade na entrega da EFD-Reinf.

Seguindo as orientações corretas, utilizando um sistema de gestão eficiente e mantendo-se atualizado sobre as mudanças na legislação, sua empresa pode garantir que a entrega da EFD-Reinf seja feita corretamente, evitando multas e complicações com o Fisco.

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